今年补交去年的企业所得税和滞纳金应该如何做会计分录?谢谢今年补交去年的企业所得税1400元和滞纳金110元应该如何做会计分录?谢谢
来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/12/25 03:02:25
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借:以前年度损益调整
贷:应交税金-所得税 营业外支出
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
借:应叫税金-所得税 营业外支出
贷:银行存款
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所得税核定征收的企业补交营业税及滞纳金会计分录企业所得税为核定征收,原有部分应收账款未入账,2013年8月入账做了应收账款增加了收入,补交了2011和2012的营业税及附加并有滞纳金,请问
清算补交的土地增值税如何在企业所得税税前扣除
税务稽查后:补缴企业所得税20万元及滞纳金7500元,查补税款已缴如何做帐务处理并补缴水利建设专项资金1500元,印花税350元,滞纳金200元的帐务处理.谢谢
补交税款的问题我单位上个月被税务查账,税务要求补缴了2011年9月份的税款,滞纳金,那我在12月份应该怎么样入账?增值税税款,还有滞纳金,请问补缴的税款,在下个月是不是还得补缴地税的附
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补缴09-11年企业所得税税款及滞纳金如何作会计分录?滞纳金可以作入以前年损益调整中吗?如:借:以前年度损益调整 贷:应交税金-应交所得税 营业外支出-税款滞纳金
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