请问一下内部审计与内部控制的区别与关系?
来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/11/15 14:50:16
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内部控制是指经济单位和各个组织在经济活动中建立的一种相互制约的业务组织形式和职责分工制度.内部控制的目的在于改善经营管理、提高经济效益.
内部审计是对组织中各类业务和控制进行独立评价,以确定是否遵循公认的方针和程序,是否符合规定和标准,是否有效和经济的使用了资源,是否在实现组织目标.
主要区别:
1、目标不同.内部控制是建立相互制约的管理关系,目的是改善经营管理;内部审计是对各种业务进行评价,是否合规.
2、手段不同.内部控制手段主要有环境控制、风险评估、活动控制、信息与沟通、监控等;内部审计主要手段是查证、函证、抽样、座谈、调查等.
3、关注点不同.内部控制的关注点是管理流程、制度和岗位约束、制度的有效性、关键岗位等;内部审计的关注点是各项指标完成情况,异常财务现象,财务规范性等.
4、对象不同.内部控制的对象是整个企业的各个环节;内部审计是相关环节和财务相关信息.
内部控制与内部审计的关系:
1、内部控制和内部审计都是企业内部管理的重要手段,都需要建立相关体系和制度.
2、内部审计是内部控制的检验和保证,并为内部控制提出改进意见;完善和健全的内部控制制度是内部审计的目的之一.
3、内部控制和内部审计是相辅相成的关系,互为手段和目标.
能想到的就这些吧.
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内部审计与内部控制的区别
内部控制审计与内部审计的区别是内部控制审计哦,不是内部控制
内部控制与内部审计的区别在哪里?
内部控制与内部审计异同不用说明他们的关系,就是总结出来他们的异同点,
内部控制审计、内部控制测试、内部控制评价的关系?
内部控制审计是什么意思?
内部人控制与内部控制有什么关系不
内部控制审计的对象是 A.特定基准日财务报告内部控制设计与运行的有效性 B.整个期间财务报告内部控制设计与运行的有效性 C.被审计单位编制的内部控制评价报告 D.被审计单位的财务报告
英语翻译财务管理; 内部控制; 内部审计
下列各项因素中,影响注册会计师确定内部控制审计的收费的有 A.内部控制审计范围 B.制定的内部控制审计计划 C.拟采用的内部控制审计程序 D.内部控制审计风险
内部控制审计论文提纲我要写内部控制审计的论文 本科的 可提纲难倒了我.谁能帮我一下
电算化会计信息系统对审计带来的变化与影响是什么A.审计准则改变 B.审计线索改变 C.审计内容改变 D.内部控制改变多选项
财经法规与会计职业道德(单选题)拜托高手来救我“要解释的”内部牵制制度,也称为( )制度,是内部控制制度的重要组成部分.AA// 内部稽核BB// 内部审计CC// 内部控制DD// 钱账分管
什么是投资各方内部收益率,与财务内部收益率和资本金内部收益率的区别是什么
被审计单位对于内部控制的设计和持续有效运行可以通过以下方式来实现的是 a 设计控制 b执行控制 c内部控制d内部控制审计
内部审计跟审计学有什么关系吗?本人大二,双专选了审计,但是选课的时候因为时间冲突没有选审计学,先学了内部审计.请问没有学过内部审计可以学审计学吗?上课听得懂吗?
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