国税进项税额申核,一张5月份的发票“进项税额”不予抵扣(我已认证抵扣),请问如何做进项税额转出分录?

来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/12/22 02:34:02
国税进项税额申核,一张5月份的发票“进项税额”不予抵扣(我已认证抵扣),请问如何做进项税额转出分录?国税进项税额申核,一张5月份的发票“进项税额”不予抵扣(我已认证抵扣),请问如何做进项税额转出分录?

国税进项税额申核,一张5月份的发票“进项税额”不予抵扣(我已认证抵扣),请问如何做进项税额转出分录?
国税进项税额申核,一张5月份的发票“进项税额”不予抵扣(我已认证抵扣),请问如何做进项税额转出分录?

国税进项税额申核,一张5月份的发票“进项税额”不予抵扣(我已认证抵扣),请问如何做进项税额转出分录?
借:相关科目(原材料、库存商品、费用等)(当时入账的科目,比如当时购入的原材料,借记原材料)
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)

如果是非应税项目的进项税
借相关非应税项目科目
贷应交税金(应交增值税)-进项税转出

借 丢失入账科目
贷 应交税金-应交增值税(进项税额转出)
另外 因5月份你错抵扣此进项税额,所以,应予缴纳无税基滞纳金,借营业外支出 贷银行存款

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