会计凭证如何填制李强出差回来,报销差旅费500元,走前已预借700元,剩余款项交回现金.这项经纪业务应如何填制收款凭证、付款凭证和转账凭证?

来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/12/23 23:30:47
会计凭证如何填制李强出差回来,报销差旅费500元,走前已预借700元,剩余款项交回现金.这项经纪业务应如何填制收款凭证、付款凭证和转账凭证?会计凭证如何填制李强出差回来,报销差旅费500元,走前已预借

会计凭证如何填制李强出差回来,报销差旅费500元,走前已预借700元,剩余款项交回现金.这项经纪业务应如何填制收款凭证、付款凭证和转账凭证?
会计凭证如何填制
李强出差回来,报销差旅费500元,走前已预借700元,剩余款项交回现金.这项经纪业务应如何填制收款凭证、付款凭证和转账凭证?

会计凭证如何填制李强出差回来,报销差旅费500元,走前已预借700元,剩余款项交回现金.这项经纪业务应如何填制收款凭证、付款凭证和转账凭证?
1.李强走前已预借700元,用付款凭证做:
借:其他应收款:备用金:李强 700;
贷:现金 700;
2.交回余款200用收款凭证做:
借:现金 200;
贷:其他应收款:备用金:李强200;
3.报销差旅费用转账凭证做:
借“管理费用”差旅费 500;
贷:其他应收款:备用金:李强500;

借款
借:其他应收款-李强700
贷:库存现金700
报销
借:管理费用-旅差费500
库存现金200
贷:其他应收款-李强700

走之前预借700元(付)
借:其他应收款——李强700
贷:库存现金700
回来报销:(收)
借:管理费用-差旅费500
库存现金200
贷:其他应收款——李强700
如有帮助,请采纳!付款凭证和我想的一样 。可是,收款凭证的借方只有一个现金或是银行存款不是吗? 而且书上还提示说根据车旅报销凭单填制转账凭证,转账凭证应该怎么做呢?谢...

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走之前预借700元(付)
借:其他应收款——李强700
贷:库存现金700
回来报销:(收)
借:管理费用-差旅费500
库存现金200
贷:其他应收款——李强700
如有帮助,请采纳!

收起

出差时借款:(这是付款凭证)
借:其他应收款-李强 700
贷:库存现金 700

回来报销: (这是复合分录)
借:管理费用-旅差费500
借: 库存现金200
贷:其他应收款-李强700

另;报销的分录也可以分开做(先做收款分录,再做转账分录):
借: ...

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出差时借款:(这是付款凭证)
借:其他应收款-李强 700
贷:库存现金 700

回来报销: (这是复合分录)
借:管理费用-旅差费500
借: 库存现金200
贷:其他应收款-李强700

另;报销的分录也可以分开做(先做收款分录,再做转账分录):
借: 库存现金200
贷:其他应收款-李强200
借:管理费用-旅差费500
贷:其他应收款-李强500

收起

会计凭证如何填制李强出差回来,报销差旅费500元,走前已预借700元,剩余款项交回现金.这项经纪业务应如何填制收款凭证、付款凭证和转账凭证? 出差回来报销差旅费11元,余额交回现金 出差预借差旅费 和 出差回来报销差旅费 的会计分录怎么做 怎么区分 请问 采购员出差前借支差旅费2000,现出差回来报销差旅费2300,以现金补付采购员300,如何做会计分录? 李华出差回来,报销差旅费620元,余款180元退回 会计分录怎么写 小王出差回来报销差旅费2700元,原借3000元,交回多余现金300元,则报销时的会计分录为( ) 企业行政管理人员王华出差回来,报销差旅费600元,交回现金200元.根据该项经济业务,下列表述会计分录怎么写啊? 采购员出差返回,报销差旅费6000,冲减出差前借支的差旅费5000,并支付1000元现金. 李华出差回来,报销差旅费3000元,上月预借差旅费1000元应填制的记账凭证什么()我填的是现金付款凭证.但是是错的. 1.购入机器设备一台,价值65000元,以银行存款支付. 2.王一出差回来报销差旅费25000元,补付现金500元.1.购入机器设备一台,价值65000元,以银行存款支付.2.王一出差回来报销差旅费25000元,补付现金50 写会计分录:李明出差归来,报销差旅费800元.余款交回现金.(报销1200元) 报销差旅费会计分录 几道会计分录题1.行政科购买办公用品800元凭发票向财会部门报销2.采购员王玉借差旅费200元,企业用现金支付3.采购员王玉出差回来报销差旅费350,企业补足现金150元对了1。之前还有个“企业 英语表达:差旅费全额报销 销售人员差旅费补助标准英文怎么翻译呀 ~~急用哈~~销售人员差旅费补助标准 为加强管理,明确销售人员出差标准,规范销售人员支出行为,统一报销程序,特制定本规定.一、差旅费 甲某出差回来,报销差旅费1500元,原预借2000元,交回剩余现金500元,这笔业务会计分录如下:借:管理费用.贷:其它应收款 借:库存现金 贷:其它应收款.这题中为什么不可以用应收账款而用其 企业日初库存现金日记帐余额为了2800元,当时收到现金收入1500元即存入银行;出差人员回来报销差旅费1600元,结清预支款1500元,现金补付差额100元;上月现金短缺100元,领导批准后当日予以转 问道会计题目...(答案和解题步骤)企业日初现金日记账余额为2800元,当日收到现金收入1500元既存入银行;出差人员回来报销差旅费1600元,结清预支款1500元,现金补付差额100元;上月现金短缺100元,